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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 20.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99847
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.910.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71410
Monto Contrato
₲ 158.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.832.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.832.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados