Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000117
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 750.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            110865
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-11-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-11-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 750.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NORMA BEATRIZ RAMOS
        
                                    RUC
                            
            5852281-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-11003-13-71413
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 38.587.100
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 36.650.558
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 36.650.558
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            250710
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Diputados
        