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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001990
Monto de la Factura
₲ 3.718.160
Nro. Solicitud de Transferencia
91442
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
23-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.567.804

Retención DNCP
₲ 13.703
Retención IVA
₲ 66.739
Retención Renta
₲ 69.914
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-113800
Monto Contrato
₲ 2.897.163.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.003.748.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.003.748.049

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia