Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002439
Monto de la Factura
₲ 9.125.250
Nro. Solicitud de Transferencia
122778
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.727.534
Retención DNCP
₲ 33.223
Retención IVA
₲ 194.987
Retención Renta
₲ 169.506
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-113800
Monto Contrato
₲ 2.897.163.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.003.748.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.003.748.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia
