Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002167
Monto de la Factura
₲ 829.420
Nro. Solicitud de Transferencia
119966
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 798.676
Retención DNCP
₲ 3.097
Retención IVA
₲ 11.849
Retención Renta
₲ 15.798
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111861
Monto Contrato
₲ 461.776.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.541.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.541.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia