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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002322
Monto de la Factura
₲ 816.700
Nro. Solicitud de Transferencia
135804
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 786.428

Retención DNCP
₲ 3.049
Retención IVA
₲ 11.667
Retención Renta
₲ 15.556
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111861
Monto Contrato
₲ 461.776.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.541.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.541.530

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia