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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 65.948.050
Nro. Solicitud de Transferencia
53710
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2017
Fecha de la Transferencia
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.417.994

Retención DNCP
₲ 235.015
Retención IVA
₲ 1.798.583
Retención Renta
₲ 1.199.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
50/15
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-115483
Monto Contrato
₲ 789.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.583.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.583.972

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293259
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA PENITENCIARIA EN LA CUIDAD DE EMBOSCADA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia