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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 139.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119818
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.317.561

Retención DNCP
₲ 495.666
Retención IVA
₲ 3.793.364
Retención Renta
₲ 2.528.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-109794
Monto Contrato
₲ 448.652.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.957.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.957.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281813
Nombre de la Licitación
LPN N° 15 -CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES EN LAS DISTINTAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia