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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002641
Monto de la Factura
₲ 1.038.185
Nro. Solicitud de Transferencia
76795
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.711

Retención DNCP
₲ 3.819
Retención IVA
₲ 19.169
Retención Renta
₲ 19.486
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-112208
Monto Contrato
₲ 760.918.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.760.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.760.610

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia