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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000933
Monto de la Factura
₲ 1.000.620
Nro. Solicitud de Transferencia
122660
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.008

Retención DNCP
₲ 3.629
Retención IVA
₲ 22.468
Retención Renta
₲ 18.515
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070505-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111868
Monto Contrato
₲ 503.715.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.836.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.836.719

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia