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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000250
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148341
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2013
Fecha de la Transferencia
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-78633
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246238
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, MAMPARAS, ENSERES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico