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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 15.547.500
Nro. Solicitud de Transferencia
25595
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.547.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
181/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-84309
Monto Contrato
₲ 77.737.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.926.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.926.949

Datos de la Licitación

ID de Licitación
261429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico