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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001588
Monto de la Factura
₲ 258.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59763
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.354

Retención DNCP
₲ 919
Retención IVA
₲ 7.036
Retención Renta
₲ 4.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
174/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-83961
Monto Contrato
₲ 910.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.442.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.442.334

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255130
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico