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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 268.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46619
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
174/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-83961
Monto Contrato
₲ 910.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.442.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.442.334

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255130
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico