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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68605
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-83950
Monto Contrato
₲ 4.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.678.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.678.830

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254959
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO Y KITS PARA CASOS DE AGRESIONES SEXUALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico