Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 3.165.776
Nro. Solicitud de Transferencia
38229
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.309.037
Retención DNCP
₲ 11.281
Retención IVA
₲ 86.339
Retención Renta
₲ 57.559
Multa
₲ 701.560
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-77030
Monto Contrato
₲ 2.745.826.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.588.322.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.588.322.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246233
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico