Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 21.515.058
Nro. Solicitud de Transferencia
44227
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.515.058
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-77030
Monto Contrato
₲ 2.745.826.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.588.322.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.588.322.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246233
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico