Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000498
Monto de la Factura
₲ 12.129.168
Nro. Solicitud de Transferencia
49958
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.129.168
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-77030
Monto Contrato
₲ 2.745.826.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.588.322.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.588.322.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246233
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico