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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014648
Monto de la Factura
₲ 29.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38179
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.533.739

Retención DNCP
₲ 103.034
Retención IVA
₲ 804.954
Retención Renta
₲ 1.073.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN ALFREDO ACUÑA GARAY
RUC
891548-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-25-258666
Monto Contrato
₲ 305.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.042.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.085.905

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliario, Cortinas y Electrodomésticos - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado