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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001414
Monto de la Factura
₲ 367.868.219
Nro. Solicitud de Transferencia
137741
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.174.228

Retención DNCP
₲ 1.284.195
Retención IVA
₲ 10.032.770
Retención Renta
₲ 13.377.026
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-25-255839
Monto Contrato
₲ 1.839.341.094
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.366.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.366.441

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462740
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios en el Campus y en las Filiales de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2025/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado