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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002509
Monto de la Factura
₲ 87.033.154
Nro. Solicitud de Transferencia
199773
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.190.855

Retención DNCP
₲ 303.825
Retención IVA
₲ 2.373.632
Retención Renta
₲ 3.164.842
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-25-263433
Monto Contrato
₲ 435.165.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.048.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.048.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462757
Nombre de la Licitación
Obras en la Facultad de Medicina y Cerramiento Perimetral para el campus San Juan del Paraná - Plurianual 2025/2026.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado