Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0008610
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 481.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            130627
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-10-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-12-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-12-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 453.067
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.697
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 13.118
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 13.118
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80033363-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            80
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13002-19-180807
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 426.422.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 401.439.744
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 401.439.744
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            358105
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
        
                                    Convocante
                            
            Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Justicia Electoral
        