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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0085002
Monto de la Factura
₲ 17.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48309
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.789.853

Retención DNCP
₲ 62.874
Retención IVA
₲ 486.137
Retención Renta
₲ 486.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-180803
Monto Contrato
₲ 404.801.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.292.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.292.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral