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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000923
Monto de la Factura
₲ 390.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21532
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.695.440

Retención DNCP
₲ 1.376.924
Retención IVA
₲ 10.646.318
Retención Renta
₲ 10.646.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185720
Monto Contrato
₲ 1.329.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.252.221.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.252.221.664

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369130
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral