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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0021557
Monto de la Factura
₲ 200.001.670
Nro. Solicitud de Transferencia
98540
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.387.028

Retención DNCP
₲ 705.460
Retención IVA
₲ 5.454.591
Retención Renta
₲ 5.454.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-186010
Monto Contrato
₲ 1.933.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.821.021.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.821.021.188

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368410
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral