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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000924
Monto de la Factura
₲ 73.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35973
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.896.328

Retención DNCP
₲ 257.999
Retención IVA
₲ 1.994.837
Retención Renta
₲ 1.994.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-183395
Monto Contrato
₲ 360.487.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.553.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.553.006

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral