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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008825
Monto de la Factura
₲ 93.064.900
Nro. Solicitud de Transferencia
120991
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.660.367

Retención DNCP
₲ 328.265
Retención IVA
₲ 2.538.134
Retención Renta
₲ 2.538.134
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185234
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.208.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.208.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366573
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA DE LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral