Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000907
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 43.480.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            138445
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-01-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-01-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 40.954.998
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 153.366
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.185.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.185.818
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 
        
                                    RUC
                            
            1151277-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            63
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13002-19-177541
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 232.469.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 218.969.361
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 218.969.361
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            365490
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
        
                                    Convocante
                            
            Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Justicia Electoral
        