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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001292
Monto de la Factura
₲ 79.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196150
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.770.187

Retención DNCP
₲ 279.995
Retención IVA
₲ 2.164.909
Retención Renta
₲ 2.164.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185230
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.048.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.048.186

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366573
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA DE LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral