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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 44.071.502
Nro. Solicitud de Transferencia
163726
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.512.150

Retención DNCP
₲ 155.452
Retención IVA
₲ 1.201.950
Retención Renta
₲ 1.201.950
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185229
Monto Contrato
₲ 1.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.083.212.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.083.212.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366573
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA DE LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral