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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0055218
Monto de la Factura
₲ 205.042.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121003
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.134.651

Retención DNCP
₲ 723.239
Retención IVA
₲ 5.592.055
Retención Renta
₲ 5.592.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185711
Monto Contrato
₲ 986.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.740.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.740.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369130
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral