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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0055210
Monto de la Factura
₲ 46.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108279
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.846.715

Retención DNCP
₲ 164.195
Retención IVA
₲ 1.269.545
Retención Renta
₲ 1.269.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185711
Monto Contrato
₲ 986.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.740.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.740.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369130
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral