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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0055224
Monto de la Factura
₲ 137.691.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161461
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.694.908

Retención DNCP
₲ 485.674
Retención IVA
₲ 3.755.209
Retención Renta
₲ 3.755.209
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185711
Monto Contrato
₲ 986.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.740.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.740.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369130
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral