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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001192
Monto de la Factura
₲ 89.631.600
Nro. Solicitud de Transferencia
108396
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.426.449

Retención DNCP
₲ 316.155
Retención IVA
₲ 2.444.498
Retención Renta
₲ 2.444.498
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185706
Monto Contrato
₲ 1.086.409.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 834.932.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.932.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369130
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral