Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000800
Monto de la Factura
₲ 3.903.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50091
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.711.682
Retención DNCP
₲ 13.909
Retención IVA
₲ 106.445
Retención Renta
₲ 70.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico German Tatter Schacht
RUC
449724-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136529
Monto Contrato
₲ 27.934.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.565.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.565.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1