Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008333
Monto de la Factura
₲ 7.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51568
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.246.482
Retención DNCP
₲ 27.155
Retención IVA
₲ 207.818
Retención Renta
₲ 138.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146060
Monto Contrato
₲ 194.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.612.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.612.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5