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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002231
Monto de la Factura
₲ 40.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116841
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.486.235

Retención DNCP
₲ 144.220
Retención IVA
₲ 1.103.727
Retención Renta
₲ 735.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135993
Monto Contrato
₲ 593.345.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.308.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.308.446

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5