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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002277
Monto de la Factura
₲ 48.211.220
Nro. Solicitud de Transferencia
148160
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.958.974

Retención DNCP
₲ 173.384
Retención IVA
₲ 1.194.255
Retención Renta
₲ 884.607
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135241
Monto Contrato
₲ 3.319.224.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.190.806.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.190.806.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3