Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003323
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 87.128.910
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            161616
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-11-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-01-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-01-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 82.858.009
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 310.496
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.376.243
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.584.162
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SALOTEX S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80019889-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            94
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-17-144776
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 513.181.684
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 488.157.802
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 488.157.802
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            332896
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando Logistico Uoc 5
        