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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003504
Monto de la Factura
₲ 67.203.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167873
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.909.306

Retención DNCP
₲ 239.489
Retención IVA
₲ 1.832.823
Retención Renta
₲ 1.221.882
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144776
Monto Contrato
₲ 513.181.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.157.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.157.802

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5