Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048739
Monto de la Factura
₲ 30.726.600
Nro. Solicitud de Transferencia
78378
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.587.667
Retención DNCP
₲ 114.713
Retención IVA
₲ 438.951
Retención Renta
₲ 585.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140537
Monto Contrato
₲ 543.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.060.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.060.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5