Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 45.302.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141841
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.081.853
Retención DNCP
₲ 161.442
Retención IVA
₲ 1.235.523
Retención Renta
₲ 823.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141678
Monto Contrato
₲ 4.588.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.363.802.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.363.802.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323068
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
