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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006073
Monto de la Factura
₲ 859.950
Nro. Solicitud de Transferencia
181916
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 858.230

Retención DNCP
₲ 1.720
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140540
Monto Contrato
₲ 1.575.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.481.530.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.481.530.277

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5