Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005877
Monto de la Factura
₲ 8.305.500
Nro. Solicitud de Transferencia
159636
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.922.097
Retención DNCP
₲ 29.935
Retención IVA
₲ 200.741
Retención Renta
₲ 152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140540
Monto Contrato
₲ 1.575.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.481.530.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.481.530.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5