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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001280
Monto de la Factura
₲ 8.080.500
Nro. Solicitud de Transferencia
181451
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.684.409

Retención DNCP
₲ 28.796
Retención IVA
₲ 220.377
Retención Renta
₲ 146.918
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144774
Monto Contrato
₲ 519.674.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.424.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.424.412

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5