Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001825
Monto de la Factura
₲ 8.234.295
Nro. Solicitud de Transferencia
48065
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.863.304
Retención DNCP
₲ 29.807
Retención IVA
₲ 189.105
Retención Renta
₲ 152.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136526
Monto Contrato
₲ 1.026.354.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 974.040.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.040.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
