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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000446
Monto de la Factura
₲ 48.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85150
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.766.000

Retención DNCP
₲ 171.500
Retención IVA
₲ 1.312.500
Retención Renta
₲ 875.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135995
Monto Contrato
₲ 793.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 754.485.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 754.485.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5