Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006520
Monto de la Factura
₲ 72.800.280
Nro. Solicitud de Transferencia
145124
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.101.816
Retención DNCP
₲ 271.788
Retención IVA
₲ 1.040.004
Retención Renta
₲ 1.386.672
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141100
Monto Contrato
₲ 3.605.968.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.470.156.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.470.156.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
