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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006179
Monto de la Factura
₲ 100.900.800
Nro. Solicitud de Transferencia
141560
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.160.744

Retención DNCP
₲ 376.696
Retención IVA
₲ 1.441.440
Retención Renta
₲ 1.921.920
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141100
Monto Contrato
₲ 3.605.968.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.470.156.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.470.156.204

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5