Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076498
Monto de la Factura
₲ 33.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28625
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.133.676
Retención DNCP
₲ 120.415
Retención IVA
₲ 921.545
Retención Renta
₲ 614.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141669
Monto Contrato
₲ 783.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.520.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.520.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327954
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Camaras de Aire - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
